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請(qǐng)問23年12月份的票10萬,在一月份作廢了,現(xiàn)在申報(bào)12月增值稅,這個(gè)10萬還算12月收入嗎

84785028| 提問時(shí)間:01/11 19:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是要算進(jìn)去的,因?yàn)樗募径冗€有這個(gè)金額。
01/11 19:24
84785028
01/11 19:31
請(qǐng)問3個(gè)點(diǎn)按照1個(gè)點(diǎn)征稅,差額填寫在表的哪里
宋生老師
01/11 19:31
你好,這個(gè)你要填的話是填在附表里面的。
84785028
01/11 19:41
申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為什么和數(shù)字賬戶差四分呢
宋生老師
01/11 20:14
您好,你不能改嗎?應(yīng)該是四舍五入導(dǎo)致的
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