問題已解決

老師 怎么計提未開票的費用 情況是:我23年的推廣費總得20萬,但是有10萬要24年一月才開票進來 我怎么在23年12月計提這未開票的10萬

84785019| 提問時間:01/30 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用或者銷售費用,貸其他應付款
01/30 10:51
84785019
01/30 10:55
老師但是23年沒有收到票 可以計入費用嗎
郭老師
01/30 10:55
是的,可以根據(jù)權責發(fā)生制,沒有發(fā)票可以做的。
84785019
01/30 10:56
沒有票不能確認費用?
郭老師
01/30 10:57
你好,誰告訴你這個的 企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制和有沒有發(fā)票沒有關系
84785019
01/30 10:58
經(jīng)理告訴我的 哈哈哈 好的老師 那我計提費用就是借管理費用貸其他已付款 24年1月我收到發(fā)票 又怎么做賬呢
郭老師
01/30 11:00
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,然后再做相反的。
84785019
01/30 11:01
在做相反的是什么意思?
84785019
01/30 11:02
老師這個費用我用銀行支付了 我銀行支付怎么提現(xiàn)
郭老師
01/30 11:03
借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款這個意思,支付了之后借其的應付款,貸銀行存款。
84785019
01/30 11:07
計提:借費用 貸其他應付款 票到:借其他應付款 貸未分配利潤 借未分配利潤 貸其他應付款 支付: 借其他應付款 貸銀行存款 這樣嗎 老師中間那個想法的理解不了
郭老師
01/30 11:08
哪一個理解不了,跨年了不能做當年費用,理解不了嗎?
郭老師
01/30 11:08
因為它屬于上一年的。
84785019
01/30 13:07
借 其他應付貸未分配利潤 然后又做相反的 這步理解不了老師
郭老師
01/30 13:13
做發(fā)票的理解不了嗎?
郭老師
01/30 13:13
紅沖了,然后再做發(fā)票的,這個有什么問題嗎?
84785019
01/30 13:14
這步相當于紅蟲嗎
郭老師
01/30 13:15
借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖的呀。
84785019
01/30 13:16
就是 借其他應付貸利潤分配和借利潤分配貸其他應付 分別是什么意思
郭老師
01/30 13:17
紅沖之前的沒有發(fā)票的費用, 在做發(fā)票的。
84785019
01/30 13:28
哦哦哦。明白明白了 謝謝老師
郭老師
01/30 13:32
不用客氣工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~