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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額期末借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
如果結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
01/11 14:28
84784984
01/11 14:52
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目怎么寫
冉老師
01/11 14:53
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
84784984
01/11 14:56
那還需要計(jì)提借 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
冉老師
01/11 15:21
這個(gè)不用計(jì)提的。直接結(jié)轉(zhuǎn)
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