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向員工個(gè)人借款半年怎么記賬呢

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
01/11 11:24
84785018
01/11 11:26
借員工錢款支付加盟費(fèi)怎么記賬 ,是屬于無(wú)形資產(chǎn)嗎 需要攤銷嗎
玲老師
01/11 11:28
產(chǎn)權(quán)是自己的技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)不是自己的金額大計(jì)入長(zhǎng)產(chǎn)權(quán)是自己的計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)不是自己的金額大計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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