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實(shí)務(wù)
問題已解決
憑證之前的發(fā)票,對方已經(jīng)付款,也已經(jīng)開票,然后誤將這個(gè)發(fā)票紅沖了,請問應(yīng)該如何操作?如何寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)專票普票的。
01/10 15:51
84785044
01/10 16:10
普票的票
郭老師
01/10 16:12
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品紅沖
84785044
01/10 16:12
是不是還需要再開一張新的發(fā)票
郭老師
01/10 16:12
對的,是的,沒有退貨的需要。
84785044
01/10 16:13
是不是應(yīng)該借預(yù)收
郭老師
01/10 16:16
你好,應(yīng)負(fù)或是預(yù)付
郭老師
01/10 16:16
他是你的供應(yīng)商,如果是你的客戶的,你用應(yīng)收賬款或是預(yù)售賬款
84785044
01/10 16:17
我們是銷售方,他是購買方
郭老師
01/10 16:18
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
郭老師
01/10 16:18
重新開了之后,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
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