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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方發(fā)票開(kāi)票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票給我們,但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)具體的分錄
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速問(wèn)速答你好,去年做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
06/28 17:38
84785025
06/28 17:43
這個(gè)分錄后面是附重新開(kāi)的藍(lán)色發(fā)票還是藍(lán)字,紅字一起附,一起沖了 7 張發(fā)票
郭老師
06/28 17:43
可以的,可以這么做的。
84785025
06/28 17:46
去年一共開(kāi)了 7 張?jiān)牧系钠?,今年全沖了重開(kāi),然后有兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)抵扣,那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就只寫(xiě)那抵扣的 5 張進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,其余都是你的分錄來(lái)寫(xiě)?
郭老師
06/28 17:52
你好是的,是這么做的。
84785025
06/28 17:54
去年一共開(kāi)了 69 萬(wàn),增值稅是 8 萬(wàn),抵扣了的進(jìn)項(xiàng)是 5 萬(wàn),還有 3 萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)未抵扣,
借 應(yīng)付賬款 69
貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 64
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 5
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 64
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 5
貸 應(yīng)付賬款 69
這樣嗎?
郭老師
06/28 18:05
那沒(méi)有抵扣的那一部分,你之前怎么做的?
84785025
06/28 19:03
之前直接做的進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有做過(guò)待認(rèn)證
郭老師
06/28 19:12
那你還有30,000的進(jìn)項(xiàng),那怎么沒(méi)有錯(cuò)?應(yīng)該還有一個(gè)30,000的進(jìn)項(xiàng)在貸方
不做轉(zhuǎn)出
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