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小規(guī)模納稅人開了1%的票,金額6930.7,填報增值稅申報表時,本期免稅額是填69.3還是填207.92

84784952| 提問時間:01/10 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是普票還是專票
01/10 15:31
84784952
01/10 15:32
普通發(fā)票
樸老師
01/10 15:37
季度不超三十萬的話就是全免了哦
84784952
01/10 15:43
提示本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收增值稅不含稅金額6930.7的2%
樸老師
01/10 15:47
你開幾個點的增值稅 一個點的在填寫增值稅申報表時,本期免稅額應(yīng)該按照發(fā)票金額的1%來計算。
84784952
01/10 15:47
增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填
樸老師
01/10 15:51
這個你寫減免的2% 主表填寫不含稅收入 填寫第十欄
84784952
01/10 15:54
第10欄是填的不含稅收入呀,然后19欄必須寫不含稅收入*3%。我現(xiàn)在增值稅減免稅申報明細(xì)表要怎么填呀?
樸老師
01/10 15:59
是的 就是填寫不含稅收入 你開幾個點的發(fā)票 一個點的不是嗎 那減免明細(xì)表就填寫減免的那兩個點
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