問題已解決
老師,這利潤總額是要填利潤表的利潤總額了,不能填減去上季度所得稅的凈利潤是吧?
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速問速答同學,你好!這個地方是填全年累計的利潤總額,不減企業(yè)所得稅。
01/10 15:24
84784964
01/10 15:26
2024年匯算的時候,累計利潤總額是1317018.67,調增是178204.2,2023年3季度交所得稅38558,4季度交27291,匯算的時候所得稅應交多少了?
我想大致算一下,不會了,謝謝老師
俊俊老師
01/10 15:29
匯算應交所得稅=(1317018.67+178204.2)*25%-38558-27291=373805.72-38558-27291=307956.72
同學看這樣能明白嗎,有問題再溝通
84784964
01/10 15:33
不是*5%,(累計利潤總額是1317018.67+調增178204.2)*5%-(2023年3季度交所得稅38558+4季度交27291)
俊俊老師
01/10 15:35
如果你們公司符合小微企業(yè)的條件,稅率就按照優(yōu)惠后的實際稅負5%計算
84784964
01/10 15:39
我上面寫的對嗎?。吭趺纯茨銓懙臏p了2次預交所得稅?
俊俊老師
01/10 15:43
你不是預繳了兩次嗎?3季度預繳了38558,四季度又預繳了27291,兩次預繳的都要減去。全年匯算清繳=全年應交所得稅-已預繳所得稅
84784964
01/10 15:46
老師這張表中是不是明年匯算的時候彌補以前年度那一欄中是空的,不能彌補了?
俊俊老師
01/10 15:53
從這張表上看,2022年已經把近5年的虧損都彌補完了,所以沒有可以彌補的虧損了
84784964
01/10 15:57
如果只調增個業(yè)務招待費,相當于是只補交這部分的所得稅是吧?調增的金額*小微企業(yè)5%的稅率?對嗎?
俊俊老師
01/10 16:02
同學,你的理解是對的。
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