問題已解決

老師,我們是一般納稅人,12月底有一筆成本票沒開進來,我12月份先做暫估,賬務(wù)處理如下:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。等到一月份開進來 賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品 借:庫存商品-貸:主營業(yè)務(wù)成本 。剩下的賬務(wù)處理是什么

84784984| 提問時間:01/10 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
01/10 10:08
84784984
01/10 10:11
需要調(diào)整以前年度損益嗎
郭老師
01/10 10:13
暫估和發(fā)票一樣的可以做也可以不做
84784984
01/10 10:14
那這個跨年了如果不做 不影響嗎
郭老師
01/10 10:15
好,暫估和發(fā)票一樣的,做不做都不影響。
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