問題已解決
您好老師這個財務(wù)報告報送與信息采集,這個是填寫(23年10-12月的季度表唄)是按照資產(chǎn)負債表填寫,可是我進去里面有一些數(shù)據(jù),是填寫之前季度報表的數(shù)據(jù)帶過來的嗎
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速問速答您好,是的,期初就是去年的期末,這是自動的,我們按12月負債表填寫期末就可以了
01/09 20:45
84785014
01/09 20:49
按照這里的實際數(shù)填寫,負債表里有的數(shù)據(jù)就在要申報的表里找到填寫就可以了
84785014
01/09 20:52
老師負債表里有年初數(shù)用填寫嗎,還是只填寫期末數(shù)
廖君老師
01/09 21:00
您好,1.負債表里有的數(shù)據(jù)就在要申報的表里找到填寫就可以,是的
2.年初數(shù)不用填寫,是系統(tǒng)自動把去年的數(shù)據(jù)帶過來了
84785014
01/09 21:07
那我需要把那里的數(shù)刪除嗎,還是放著不動,只填寫期末數(shù)就行唄
廖君老師
01/09 21:08
您好,放著不動,只填寫期末數(shù)就行
84785014
01/09 21:30
老師我填完了您幫我看一下對不對,頭一次報總怕錯,麻煩您啦
廖君老師
01/09 21:39
您好,好的呢,這個表不行呀,為啥往來科目是負數(shù),要把科目余額進行重分類
資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預收賬款;應(yīng)付賬款與預付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款?
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;??
“預收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;??
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;??
“預付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;??
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;??
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84785014
01/09 21:44
您是說我做的12月賬目不對,我家賬目少,我都做在12月份里了
84785014
01/09 21:44
您那個看的我頭疼了
廖君老師
01/09 21:45
您好,不是賬目不對, 我們這個負債表不專業(yè),除了未分配利潤,不要出現(xiàn)負數(shù),按上面進行重分類嘛
84785014
01/09 21:50
是我保存的表有問題嗎
84785014
01/09 21:50
您看我這里做的應(yīng)收應(yīng)付都不是負數(shù)啊
84785014
01/09 21:51
我再去重新下載一下試試
廖君老師
01/09 21:51
您好,要把科目余額表應(yīng)收賬款貸方余額哪些客戶是借方余額填在 應(yīng)收
哪些客戶是貸主余額填在 預收(負債科目)
84785014
01/09 22:05
像您說的我做賬科目分錄錯了嗎,需要重做
廖君老師
01/09 22:06
您好,不是不是,您的分錄都是對的,大家都是這樣做的,
做負債表里重分類就好了,不是改賬
84785014
01/09 22:08
那我不會啊,有相應(yīng)的課程嗎老師推薦一下我好學習學習
廖君老師
01/09 22:13
您好,這個有沒有課程我不能隨便回答您哈,答疑老師是兼職的,課程我們沒有權(quán)限看
這個我可以教您呀,把您應(yīng)收賬款核算明細賬或科目余額到各輔助項目截圖一下,我教您
84785014
01/09 22:14
這么晚了 我都不好意思打擾您了
廖君老師
01/09 22:15
沒事兒,您這么好,我喜歡回答您的問題,我教您一個科目您就會了
84785014
01/09 22:18
是這個嗎
84785014
01/09 22:21
還有這個
廖君老師
01/09 22:23
您好,不是的,稍等,我截圖我們的給您看
下圖具體到哪個公司借方多少金額,貸方多少金額
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