問(wèn)題已解決

老師,11月份前一個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益,成本之類的,但應(yīng)交稅費(fèi)沒結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做才對(duì)?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 18:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你們是一般納稅人嗎?
01/09 18:15
84785038
01/09 18:17
是的,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這三個(gè)科目有余額
東老師
01/09 18:19
有這個(gè)余額你直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以,這個(gè)不涉及到損益類科目
84785038
01/09 18:20
正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)應(yīng)該有留抵的
東老師
01/09 18:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(留抵稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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