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請問,我們合作社,有一個項目分包給另一個公司,另一個公司給我們開票80萬,(林業(yè)局補(bǔ)貼這個項目)然后林業(yè)局直接轉(zhuǎn)款給另一個公司10萬元,我們公司怎么做賬?用做賬嗎

84785022| 提問時間:01/09 10:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.當(dāng)另一個公司向你們開票80萬時,你們可以記錄如下分錄:借:應(yīng)收票據(jù) 800000貸:主營業(yè)務(wù)收入 800000 2.當(dāng)林業(yè)局直接轉(zhuǎn)款給另一個公司10萬元時,這筆錢可能作為你們合作社的成本支出。你們可以記錄如下分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 100000貸:應(yīng)付賬款 100000
01/09 11:03
84785022
01/09 11:08
那應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付賬款怎么往下走賬?錢是不直接過我們賬戶的,發(fā)票林業(yè)局都收走了
樸老師
01/09 11:16
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 這樣
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