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老師 有2000的油票我計入了差旅費,單價7.95 數(shù)量125.79 這個油票我需要繳納消費稅么

84784984| 提問時間:01/08 16:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,我們加油取得發(fā)票對嗎?那樣不需要繳納
01/08 16:15
84784984
01/08 16:19
哦哦 如果是我銷售成品油的話需要繳納消費稅么
暖暖老師
01/08 16:21
是的,你說的是正確的
84784984
01/08 16:23
老師 只有印花稅是我需要單獨申報的么
暖暖老師
01/08 16:24
對,這事購進,印花稅需要申報的
84784984
01/08 16:27
我知道增值稅 附加稅 印花稅需要申報 其他的還有么
暖暖老師
01/08 16:28
企業(yè)的話還需要申報企業(yè)所得稅
84784984
01/08 16:30
好的 老師 我去年的印花稅忘記申報了咋辦
暖暖老師
01/08 16:31
你需要到大廳去申報了
84784984
01/08 16:31
這種有滯納金么
暖暖老師
01/08 16:32
有稅款就有滯納金的
84784984
01/08 16:46
印花稅我可以按年申報么
暖暖老師
01/08 16:46
印花稅只有實收資本的這個是按年申報的
84784984
01/08 16:48
購銷合同的不可以按年申報么
暖暖老師
01/08 16:53
不可以的,購銷合同按季度申報
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