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老師,小規(guī)模季度不超過30萬開具普票免增值稅,這個(gè)30萬包含免稅發(fā)票收入嗎?

84784993| 提問時(shí)間:01/08 15:37
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
對的,同學(xué),就是不含稅金額
01/08 15:39
84784993
01/08 15:46
老師,我的意思是:四季度開了一筆免稅發(fā)票,30萬的政策,如果包含這一筆免稅發(fā)票金額就超過30萬了,不包含就沒超過30萬
venus老師
01/08 15:53
對的,同學(xué),是這樣的
84784993
01/08 15:55
加開具的免稅發(fā)票金額就超過了30萬,這個(gè)怎么繳納增值稅
venus老師
01/08 16:08
同學(xué),你們現(xiàn)在為什么能開免稅發(fā)票
84784993
01/08 16:10
零售農(nóng)藥
venus老師
01/08 16:14
那合并在一起不免稅,就按照實(shí)際不含稅金額和稅申報(bào)
84784993
01/08 16:17
那增值稅=(總收入—免稅收入)*1%,是這樣嗎
venus老師
01/08 16:19
不是,是總收入*1%的哈,同學(xué)
84784993
01/08 16:20
零售農(nóng)藥是開免稅發(fā)票的,這個(gè)怎么理解啊
venus老師
01/08 16:27
同學(xué),我重新回答你一下, 免稅的在主表第十欄填寫你的銷售額,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
84784993
01/08 16:32
增值稅=(總收入—免稅收入)*1%,這個(gè)是正確的嗎
venus老師
01/08 16:33
對的,同學(xué),沒有問題。
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