問(wèn)題已解決

老師你好,我們公司付了一筆款對(duì)方未及時(shí)開(kāi)發(fā)票,后來(lái)對(duì)方公司注銷了,開(kāi)不了發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄平帳

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 11:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你可以正常入賬,但是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
01/08 11:48
84785004
01/08 12:31
沒(méi)有發(fā)票 沒(méi)有單子怎么做,之前的回單已經(jīng)做賬了
宋生老師
01/08 13:06
?你好,你之前做過(guò)了什么分錄了?
84785004
01/08 16:00
之前用回單做了 借 應(yīng)付賬款~某某公司 貸 銀行存款
宋生老師
01/08 16:03
你好,收到了對(duì)方的貨物嗎?
84785004
01/08 16:09
買(mǎi)了對(duì)方的材料
84785004
01/08 16:09
收到了貨
宋生老師
01/08 16:14
你現(xiàn)在借原材料貸應(yīng)付賬款,但是你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
84785004
01/08 16:25
好的,謝謝
宋生老師
01/08 16:26
你好,不用客氣的了。
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