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購買方收到部分紅沖的專票,應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理,分錄是什么?還有加計抵減,應(yīng)怎樣做

84784999| 提問時間:01/08 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時你做賬的是怎么做的呢?
01/08 11:09
84784999
01/08 11:10
當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證了
東老師
01/08 11:11
的意思是您怎么做賬的?
84784999
01/08 11:14
借:管理費用 借:應(yīng)交稅費—增值稅—進項 貸:銀行
東老師
01/08 11:14
借管理費用負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84784999
01/08 11:16
稅務(wù)報表上加計抵減額,也減去這個數(shù)值的計算額,對嗎
東老師
01/08 11:16
對0這個加急抵減也要減減去
84784999
01/08 11:22
您再給發(fā)一下關(guān)于進項稅轉(zhuǎn)出的分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
東老師
01/08 11:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84784999
01/08 11:28
好的,謝謝老師
東老師
01/08 11:29
幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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