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購買方收到部分紅沖的專票,應怎樣做賬務處理,分錄是什么?還有加計抵減,應怎樣做
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速問速答你好,當時你做賬的是怎么做的呢?
2024 01/08 11:09
84784999
2024 01/08 11:10
當時已經認證了
東老師
2024 01/08 11:11
的意思是您怎么做賬的?
84784999
2024 01/08 11:14
借:管理費用
借:應交稅費—增值稅—進項
貸:銀行
東老師
2024 01/08 11:14
借管理費用負數 貸銀行存款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
84784999
2024 01/08 11:16
稅務報表上加計抵減額,也減去這個數值的計算額,對嗎
東老師
2024 01/08 11:16
對0這個加急抵減也要減減去
84784999
2024 01/08 11:22
您再給發(fā)一下關于進項稅轉出的分錄,月底結轉的分錄
東老師
2024 01/08 11:23
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費未交增值稅
84784999
2024 01/08 11:28
好的,謝謝老師
東老師
2024 01/08 11:29
幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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