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老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減,這加計抵減5%的增值稅計入營業(yè)外收入,那請問附加稅如何處理呢?

84785017| 提問時間:01/07 18:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 加計抵減5%的增值稅計入營業(yè)外收入 附加稅正常,稅金及附加
01/07 18:15
84785017
01/07 18:22
我看附加稅一并加計抵減了呀?請問這加計抵減的附加稅也計入營業(yè)外收入嗎?
冉老師
01/07 18:30
加計抵減的附加稅也計入營業(yè)外收入
84785017
01/07 18:34
老師是加計抵減的附加稅也計入營業(yè)外收入,還是直接按加計抵減后的增值稅為基礎(chǔ)再計提附加稅,而加計前的附加稅不用管呢?
冉老師
01/07 18:36
兩種方式都有 第二種偏多 直接按加計抵減后的增值稅為基礎(chǔ)再計提附加稅
84785017
01/07 18:40
請問這個沒有規(guī)定嗎?正確的應(yīng)該是哪個呢?
冉老師
01/07 19:39
這個是很實務(wù)的,沒有具體的規(guī)定
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