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老師,先進制造業(yè)加計抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應的附加稅要不要計算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?

84785042| 提問時間:2023 11/17 14:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,只有抵減的增值稅算營業(yè)外收入的
2023 11/17 14:38
84785042
2023 11/17 14:42
好的,謝謝
東老師
2023 11/17 14:43
不客氣,幫忙給個五星好評
84785042
2023 11/17 14:44
那應該是所屬月份記入收入還是次月計入收入?
東老師
2023 11/17 14:44
一般是當月記入營業(yè)外收入
84785042
2023 11/17 14:45
分錄怎么做?
東老師
2023 11/17 14:45
借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
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