問題已解決
請問外貿企業(yè)申報增值稅時(申報所屬期12月增值稅),需要將已經(jīng)做退稅勾選(勾選時間是12月)的進項發(fā)票填寫在附表二上嗎?
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速問速答您好,要的,不是填,也是導入
退稅勾選后附表二可以在附表二增值稅抵扣明細導入前,進入明細表,然后找到對應的發(fā)票將發(fā)票的用途改為用于出口退稅,然后再導入明細就可以了,導入后核對下待抵扣進項稅額欄的發(fā)票張數(shù)和金額是否和你的用于出口退稅的數(shù)據(jù)一致
01/07 15:46
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