問題已解決

請問外貿企業(yè)申報增值稅時(申報所屬期12月增值稅),需要將已經做退稅勾選(勾選時間是12月)的進項發(fā)票填寫在附表二上嗎?

84784957| 提問時間:01/07 15:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,要的,不是填,也是導入 退稅勾選后附表二可以在附表二增值稅抵扣明細導入前,進入明細表,然后找到對應的發(fā)票將發(fā)票的用途改為用于出口退稅,然后再導入明細就可以了,導入后核對下待抵扣進項稅額欄的發(fā)票張數和金額是否和你的用于出口退稅的數據一致
01/07 15:46
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