問題已解決

深圳地區(qū)的外貿(mào)企業(yè),11月底進行發(fā)票退稅勾選時,是必須要在12月申報11月的增值稅收入的時候,填寫退稅勾選數(shù)據(jù)嗎?

84784976| 提問時間:2021 11/18 18:27
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,不是的,沒有期限
2021 11/18 18:27
84784976
2021 11/18 18:31
就是說,不管過沒過增值稅申報期,或者跨了好幾個月前勾選的退稅認證發(fā)票,只要按照申報了出口收入,對應的時間,再來填寫退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)也可以?
思頓喬老師
2021 11/18 18:38
您好。是的。是可以的
84784976
2021 11/18 18:42
申報出口退稅的收入,需要進行發(fā)票采集嗎?
84784976
2021 11/18 18:43
申報出口退稅的收入,及退稅發(fā)票認證的數(shù)據(jù),如何填寫在增值稅申報表上?
思頓喬老師
2021 11/18 18:43
你們是外貿(mào)企業(yè)的吧?謝謝
84784976
2021 11/18 18:45
是的,外貿(mào)企業(yè),首次申請出口退稅
思頓喬老師
2021 11/18 18:47
我只會生產(chǎn)企業(yè)的,不太會外貿(mào)企業(yè)的。生產(chǎn)企業(yè)是這樣的,或許你們外貿(mào)可以借鑒
思頓喬老師
2021 11/18 18:48
報關單---開票---開票形成了收入--反映到了增值稅報表,但是出口的這部分是需要填寫到離線版申報表里面去的
84784976
2021 11/18 18:54
出口退稅,不可以全部都在線申報嗎?
思頓喬老師
2021 11/18 18:55
在電子稅務局里面可以申報,但是也可以在離線版申報里面申報
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