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老師,公司交的契稅怎么做賬

84784964| 提問時間:2024 01/07 09:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 房地產(chǎn)公司,公司交的契稅 借:開發(fā)成本,貸:銀行存款?
2024 01/07 09:28
84784964
2024 01/07 09:48
不是房地產(chǎn)公司,是一般的公司怎么做
小菲老師
2024 01/07 09:51
同學,你好 一起記固定資產(chǎn)科目里
84784964
2024 01/07 10:02
怎么做分錄
小菲老師
2024 01/07 10:03
同學,你好 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
84784964
2024 01/07 10:10
固定資產(chǎn)這個科目要求要填寫固定資產(chǎn)的資料,要不然憑證保存不了
小菲老師
2024 01/07 10:13
同學,你好 你之前的房子,沒有入固定資產(chǎn)??
84784964
2024 01/07 10:14
沒有,不是房子只是一間辦公室
小菲老師
2024 01/07 10:15
同學,你好 你買了一間辦公室??
84784964
2024 01/07 10:21
是的,契稅可以不用計提吧
小菲老師
2024 01/07 10:22
同學,你好 直接和這個辦公室,一起入固定資產(chǎn)
84784964
2024 01/07 10:48
老師,我還有一個問題: 當期進項稅額大于銷項稅額,還有有留抵,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅額
小菲老師
2024 01/07 10:50
同學,你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84784964
2024 01/07 11:23
不太懂,因為進項稅已經(jīng)夠抵扣銷項稅了,多了一些留抵稅,月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
2024 01/07 11:24
同學,你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應交稅費—未交增值稅,這個科目
84784964
2024 01/07 13:20
結(jié)轉(zhuǎn)之后,未交增值稅在借方就代表留抵稅嗎
小菲老師
2024 01/07 14:06
同學,你好 嗯嗯,是的
84784964
2024 01/07 14:06
謝謝老師
84784964
2024 01/07 14:07
其他應付款-法人帳上貸方有余額是表示公司負法人的錢嗎
小菲老師
2024 01/07 14:20
同學,你好 嗯嗯,是的
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