問(wèn)題已解決

一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷(xiāo)和進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個(gè)未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額?還是在報(bào)稅的時(shí)候最后要交的稅額??未交增值稅的數(shù)是怎么來(lái)的?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2018 03/16 18:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷(xiāo)和進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個(gè)未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,也是在報(bào)稅的時(shí)候最后要交的稅額,未交增值稅的數(shù)是轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)過(guò)去的。
2018 03/16 18:11
84785017
2018 03/16 18:15
但是,如果銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)之間的差額和報(bào)稅的數(shù)不一致呢?
王雁鳴老師
2018 03/16 19:50
您好,再按差額計(jì)提增值稅就行了。
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