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老師:我們是勞務(wù)派遣公司,一般納稅企業(yè),差額開票,收到勞務(wù)收入時,要怎么開票,這樣來開對嗎?

84785015| 提問時間:01/07 08:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
差額征稅對的 是這么開的
01/07 08:05
84785015
01/07 08:06
課件說的工資社保是不可以開專用發(fā)票,
84785015
01/07 08:07
會計分錄要怎么寫
郭老師
01/07 08:12
和你的管理費用一塊開了可以開專票 分開開的不可以 分錄稍等
郭老師
01/07 08:15
借銀行存款94061 貸主營業(yè)務(wù)收入94061/1.05 應(yīng)交稅費簡易計稅94061/1.05*5%
84785015
01/07 08:53
應(yīng)交稅費是4479.1
84785015
01/07 08:54
郭老師:是不是還有一步稅費轉(zhuǎn)出的
郭老師
01/07 08:56
成本的,我沒有給你做 補上就可以
郭老師
01/07 08:56
借主營業(yè)務(wù)成本87914.2 應(yīng)交稅費簡易計稅87914.2/1.05 貸應(yīng)付職工薪酬 簡易計稅的貸方減去借方,不就是你需要繳納的稅,增值稅
84785015
01/07 09:02
老師:這一步同時做,還是發(fā)工資時做
郭老師
01/07 09:05
收入和成本在一個月 什么時間發(fā)放,什么時間再做支付的。
84785015
01/07 09:07
老師:按這個會計分錄我做賬的金額和開具發(fā)票的金額是不一樣的,是嗎?
84785015
01/07 09:09
做賬的應(yīng)交稅費是4479.1,發(fā)票上是292.7,直到支付工資社保后稅費轉(zhuǎn)出才一致,是嗎?
郭老師
01/07 09:11
對的對的,是這么做,是這么理解的。
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