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買的不需要安裝的設(shè)備分三次支付 已經(jīng)支付2次 票也開了 設(shè)備已到 且分期支付期間 一年內(nèi) 現(xiàn)在前兩次款付 票到 設(shè)備到 還有一期沒支付沒開票 怎么入賬 折舊要不要計(jì)提

84784960| 提問時(shí)間:2024 01/06 14:49
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,可以根據(jù)全額記入固定資產(chǎn),并進(jìn)行折舊處理,沒有支付的款記入應(yīng)付賬款。
2024 01/06 14:51
84784960
2024 01/06 14:57
固定資產(chǎn)不含稅金額是先按照已收到的票剝離嘛 因?yàn)榈谌钸€沒付票也沒到
王雁鳴老師
2024 01/06 14:59
同學(xué)你好,是的,到票的部分剝離,沒有到票部分可以預(yù)計(jì)剝離。
84784960
2024 01/06 15:00
預(yù)計(jì)剝離是什么意思呢
王雁鳴老師
2024 01/06 15:02
同學(xué)你好,就是根據(jù)未付款金額和稅率,把增值稅和價(jià)款剝離。
84784960
2024 01/06 15:03
未付款部分預(yù)計(jì)剝離出來對(duì)應(yīng)的稅額放在應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目
王雁鳴老師
2024 01/06 15:08
同學(xué)你好,記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
84784960
2024 01/06 15:16
我都是已到票認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 那這這種票沒到也入待抵扣 不就會(huì)導(dǎo)致納稅申報(bào)表和賬上進(jìn)項(xiàng)不一致了嘛
王雁鳴老師
2024 01/06 15:21
同學(xué)你好,那就換個(gè)明細(xì)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。
84784960
2024 01/06 15:25
是不是應(yīng)該用待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目啊
王雁鳴老師
2024 01/06 15:31
同學(xué)你好,也可以的。
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