問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,應(yīng)交稅費(fèi)下的科目應(yīng)該是沒(méi)有余額的,可是現(xiàn)在這些有余額我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?以前是財(cái)務(wù)公司做賬的。

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的哪一些科目有余額?
01/06 10:43
84784977
01/06 10:44
麻煩幫我看看謝謝了
郭老師
01/06 10:48
借應(yīng)交稅、費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)213314.87, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)腳等值稅減免稅款560, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)331381.08, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出686.92, 貸應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額是什么原因?
郭老師
01/06 10:48
待抵扣待認(rèn)證的不用動(dòng),有余額就行。
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