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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷售部門開會(huì)用的 水果,計(jì)入哪里
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01/05 11:50
84784987
01/05 14:17
老師,關(guān)于增值稅和附加稅,是不是本月申報(bào)繳納上月稅款的時(shí)候才做,借:稅金及附加、貸:應(yīng)交附加稅、、、借:應(yīng)交附加稅、貸:銀行存款、、、、、、因?yàn)樯显挛疫€沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)勾選和申報(bào),不知道附加稅有多少
郭老師
01/05 14:18
你好,上一個(gè)月坐地鐵,本月做支付。
郭老師
01/05 14:18
上一個(gè)月做計(jì)提,本月做支付。
84784987
01/06 10:25
老師,我中途建帳。從2024年1月開始做?!,F(xiàn)在用23年12月的余額表信息,填2024年1月建帳的期初余額。關(guān)于應(yīng)收賬款,如果23年12月余額表期末余額、應(yīng)收賬款貸方余額,我填期初數(shù)據(jù)是不是得填負(fù)數(shù)?
郭老師
01/06 10:28
對(duì)的,是的,是這么做的
84784987
01/06 10:34
反正,23年12科目余額表,資產(chǎn)類如果是貸方余額,我填初始數(shù)據(jù)就填負(fù)數(shù)。如果負(fù)債類,如應(yīng)付賬款,他科目余額表是借方余額,那么我也在建賬期初數(shù)填負(fù)數(shù)。是嗎?
郭老師
01/06 10:37
是的,對(duì)的,是這么做的
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