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購買稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,一般納稅人可以抵減增值稅,購買時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:法人。請問分錄是這樣做嗎?到了12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,要不要結(jié)轉(zhuǎn)這筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280元?還是留著不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)其他進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)就好

84784993| 提問時(shí)間:01/04 20:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好你們當(dāng)月就抵扣了么
01/04 20:14
84784993
01/04 20:19
沒有抵扣
郭老師
01/04 20:24
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 做這個(gè) 需要抵扣在做減免稅款
84784993
01/04 20:35
那我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額夠了,不需要用到這280,留著以后再抵扣,我做減免稅款不對嗎?現(xiàn)在做了辦公費(fèi)不是以后不能抵減了嗎?
郭老師
01/04 20:42
對的 以后抵扣在做減免稅款 不抵扣扣先不要做 這個(gè)抵扣沒時(shí)間限制
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