問(wèn)題已解決

老師,12月份報(bào)稅流程應(yīng)該怎么報(bào)的?先增值稅附加費(fèi),企業(yè)所得稅這塊呢?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅所得稅這個(gè)申報(bào)沒(méi)有順序要求啊,哪個(gè)在前都可以的。現(xiàn)在還有開(kāi)票盤(pán)嗎?
01/04 13:41
84785017
01/04 13:43
老師,沒(méi)有~~~
郭老師
01/04 13:44
那直接登錄電子稅務(wù)局里面申報(bào)就可以的 沒(méi)有順序要求 有些地方可能企業(yè)所得稅申報(bào)之前需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。
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