問題已解決
老師請問一下,我是商貿公司,上個月開了兩張負數(shù)普票,請問下怎么做賬呢?
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速問速答同學,你好
做負數(shù)分錄,就是金額負數(shù)
01/04 11:27
84785009
01/04 11:28
能否具體一點呢?
小菲老師
01/04 11:29
同學,你好
借:應收賬款? ?負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費? 負數(shù)
84785009
01/04 11:30
庫存還需要反向增加嗎?成本呢?
小菲老師
01/04 11:31
同學,你好
成本也是做負數(shù)分錄
84785009
01/04 11:32
老師,可否具體?
小菲老師
01/04 11:33
同學,你好
借:主營業(yè)務成本? 負數(shù)
貸:庫存商品? 負數(shù)
84785009
01/04 11:36
好的 謝謝!應交稅費那里明細科目是銷項稅額還是未交增值稅呢?
小菲老師
01/04 11:37
同學,你好
是銷項稅額
84785009
01/04 11:37
那還需要結轉嗎?
小菲老師
01/04 11:38
同學,你好
不需要,抵消了
84785009
01/04 11:39
好的 謝謝老師 辛苦了
小菲老師
01/04 11:40
不客氣,祝工作順利
84785009
01/04 11:42
老師還有一個問題:我在平時的做賬也需要結轉銷項稅嗎?不結轉或者忘記結轉可以嗎?
小菲老師
01/04 11:44
同學,你好
最好不要忘,如果忘記,要補結轉
84785009
01/04 11:49
好的 謝謝!辛苦老師
小菲老師
01/04 11:50
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!
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