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員工先墊付了一年的物業(yè)費,還沒付報銷款,我現(xiàn)在需要分攤怎么做會計分錄呢

84785033| 提問時間:01/04 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個你可以借。預付賬款貸,其他應付款。 然后再進入管理費用。
01/04 10:14
84785033
01/04 10:15
我往來又是預付又是應付會不會有點亂呀,這樣掛
84785033
01/04 10:15
說錯了,又是預付又是應收
宋生老師
01/04 10:19
你好你這個是有人墊付了嗎?其他應付是沒關系的。
84785033
01/04 10:22
墊付是走其他應付 我的意思是,我分攤的時候怎么做借貸科目 比如:借管理費用12 預付賬款108 貸:其他應付**員工120 是這樣嗎?
宋生老師
01/04 10:25
你好,是的,就是這樣做。
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