問題已解決

請(qǐng)問一、應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率,這一欄該怎么寫,3個(gè)點(diǎn),票上都直接按照一個(gè)點(diǎn)來開了

84785028| 提問時(shí)間:01/04 09:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
中級(jí)-小英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,學(xué)員,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率這一欄填寫是專票和普票無票收入的合計(jì)金額,第2欄填寫專票,第3欄填寫普票,你要是開的專票就填寫在第2欄,然后再第18欄填寫專票不含稅金額*0.02,的金額,在后面還有一張減免稅額的表單,填寫小規(guī)模納稅人的減免稅額填寫這個(gè)金額。
01/04 10:02
84785028
01/04 10:13
請(qǐng)問建筑勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該填寫在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)及無形資產(chǎn)?怎么判斷
中級(jí)-小英老師
01/04 10:31
你好,學(xué)員,貨物及勞務(wù)是指增值稅的應(yīng)稅貨物,勞務(wù)值得是增值稅的應(yīng)收加工,修理,修配勞務(wù),建筑勞務(wù)費(fèi)填寫在貨物及勞務(wù)?;蛘吣闵陥?bào)表
中級(jí)-小英老師
01/04 10:34
你好,學(xué)員是填寫在服務(wù)那一欄
中級(jí)-小英老師
01/04 10:35
你好,學(xué)員,不好意思,剛看到答案寫飯了,是填寫在服務(wù)那一欄,一般營改增項(xiàng)目是填寫服務(wù)那一欄,銷售貨物這些是貨物及勞務(wù)那一欄,或者增值稅申報(bào)表只能填寫兩者中一欄,貨物及勞務(wù)那一欄,你應(yīng)該是不可以填寫的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~