問(wèn)題已解決

老師,您好,之前增值稅沒(méi)有留抵,剛好抵扣,我沒(méi)有做賬,12月進(jìn)項(xiàng)有留抵,怎么做賬?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 17:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把這個(gè)金額 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
01/03 17:53
84784965
01/03 18:39
沒(méi)有開票的是不是就不用做賬?
廖君老師
01/03 18:43
您好,是的,沒(méi)開票沒(méi)有收入的分錄
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