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老師您好,其他應收款轉(zhuǎn)至預提費用,匯算清繳前提供發(fā)票沖銷。分錄是:借:其他應付款--預提費用 貸:其他應收款;借:管理費用 貸:預提費用 ,可以這樣嗎

84785024| 提問時間:01/03 11:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的哈
01/03 11:32
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