問題已解決
老師好 公司虛開了收入發(fā)票,然后又空提了管理費(fèi),跨年后匯算清繳怎么改賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做的是這個嗎?
01/03 09:53
84784984
01/03 09:57
是的老師 就是用的這個
郭老師
01/03 10:00
借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤匯算性交納稅調(diào)增。
84784984
01/03 10:20
沒明白,2024年做這個分錄?不會影響24年的利潤嗎
郭老師
01/03 10:21
你好不影響2024年的利潤。
閱讀 159