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上一年度所得稅計(jì)提多了,怎么做分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

84785011| 提問時(shí)間:01/02 17:11
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
01/02 17:15
易 老師
01/02 17:16
小企業(yè),借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸:未分配利潤(rùn)
84785011
01/02 17:17
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,是把多計(jì)提的沖回來就可以了是嗎?
易 老師
01/02 17:26
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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