問題已解決

你好!老師請(qǐng)問一下,高新企業(yè)可以享受增值稅加計(jì)扣除5%,這個(gè)是怎么樣的處理流程呢

84784973| 提問時(shí)間:01/02 13:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
● 自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 你實(shí)際體檢的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款貸,其他收益,加計(jì)抵扣
01/02 13:28
84784973
01/02 13:31
我不是問分錄呀,問的我提交資料后,是不是稅務(wù)系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出享受加計(jì)扣除部分
宋生老師
01/02 13:32
你好可是自己填進(jìn)去的 納稅人享受加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,需要填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(四)(稅額抵減情況表)第二項(xiàng)加計(jì)抵減情況。
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