問(wèn)題已解決

老師,我們公司2023年調(diào)整了2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,補(bǔ)交了2022年的企業(yè)所得稅,我怎么做賬呢?是把補(bǔ)交的稅款記入企業(yè)所得稅呢?還是直接記入減少未分配利潤(rùn)?我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 10:09
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接計(jì)入減少未分配利潤(rùn)哈
01/02 10:09
84784986
01/02 10:10
好的,謝謝,那還有滯納金呢?記入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外支出嗎?
王璐璐老師
01/02 10:12
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哈
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