問題已解決
老師您好,我發(fā)現(xiàn)我們有已抵扣的進(jìn)項稅務(wù)沒有入賬,然后這個也沒有發(fā)票,而且20年21年22年都有,這個要怎么去調(diào)整
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速問速答您好,要把這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀,不能看到票就勾,要有發(fā)票且和入賬能才勾,好多是員工自己開的,我們也不給他們報銷,這些票還有個人消費品,
2023 12/30 15:27
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2023 12/30 15:28
那我現(xiàn)在就直接做一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?因為好幾筆都是跨年的,所以想著還需要調(diào)整其他的嗎?
廖君老師
2023 12/30 15:31
您好,金額有多少呀,借:管理費用-辦公費? ?代:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2023 12/30 15:41
加起來有4000多,還有一個是稅控盤的管理費,當(dāng)時認(rèn)證了16.98元,后面又記入了一個300,這個要怎么調(diào)?
廖君老師
2023 12/30 15:44
您好,4000也不算太大金額,
當(dāng)時認(rèn)證了16.98元,這個和4000一樣的轉(zhuǎn)出
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2023 12/30 15:49
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的是賬上沒記進(jìn)項,那我應(yīng)該是貸記一個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,的這個是個負(fù)數(shù)吧
廖君老師
2023 12/30 15:52
您好,就是以前少交稅了
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (負(fù))? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(負(fù))
借:管理費用-辦公費 (正)? 代:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??(正)
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2023 12/30 15:54
老師,我是沖一個4000要做兩個分錄?
廖君老師
2023 12/30 15:55
您好,是的,因為進(jìn)項轉(zhuǎn)出在增值稅申報表時有,為了對應(yīng)好查,用這個科目過一下
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2023 12/30 16:00
好的,謝謝老師,非常感謝您的指導(dǎo)
廖君老師
2023 12/30 16:02
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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