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請(qǐng)聽題(金額簡化):22年賬上盈利1000元。22年報(bào)沒調(diào)增減。23年賬上虧損1500元,23年年報(bào)調(diào)增2500元交了企業(yè)所得稅。問24年1月注銷,現(xiàn)在這種情況,分紅稅交多少?

84785000| 提問時(shí)間:2023 12/29 13:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,股東是個(gè)人還是?
2023 12/29 13:12
84785000
2023 12/29 13:14
22年開業(yè),股東是個(gè)人,小規(guī)模公司。
小林老師
2023 12/29 13:14
那就按未分配利潤×20%計(jì)算
84785000
2023 12/29 13:16
老師,您看這個(gè)金額,未分配利潤是多少。23年有調(diào)
小林老師
2023 12/29 13:17
按以上數(shù)據(jù),沒有未分配利潤分配
84785000
2023 12/29 13:24
未分配利潤是1500-1000=負(fù)500對(duì)嗎。老師
84785000
2023 12/29 13:25
賬未分配利潤:-1500+1000=負(fù)500對(duì)嗎
小林老師
2023 12/29 13:25
還得考慮繳納企業(yè)所得稅
84785000
2023 12/29 13:37
老師,24年1月沒收入,那我這個(gè)企業(yè)所得稅也是0把?
小林老師
2023 12/29 13:37
是的,您的理解非常正確
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