問題已解決

老師,請問下, 我們公司是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)的, 在12月其他應(yīng)收款-個(gè)人社??颇渴墙璺截?fù)數(shù)余額,這個(gè)怎么辦

84784971| 提問時(shí)間:2023 12/29 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
查明原因,是哪個(gè)月少扣了?
2023 12/29 10:51
84784971
2023 12/29 11:01
老師, 要是1月份扣了12月的社保,就平了,
家權(quán)老師
2023 12/29 11:04
那么就等他掛著,正常的哈
84784971
2023 12/29 11:06
老師,請問下, 如果其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),是不是應(yīng)該記成其他應(yīng)付款呢?
家權(quán)老師
2023 12/29 11:07
在其他應(yīng)付款科目反應(yīng)就是,不用調(diào)賬
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