問(wèn)題已解決

老師好,年末費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,票已收到,款項(xiàng)未支付,如何掛賬

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/28 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
2023 12/28 10:25
84784969
2023 12/28 10:27
涉及到采購(gòu)商品的掛在應(yīng)付,其他的掛在其他應(yīng)付款么
郭老師
2023 12/28 10:28
是的對(duì)的是的是的是的
84784969
2023 12/28 10:30
比如員工發(fā)生了差旅費(fèi),自己先行墊付,后期來(lái)報(bào)銷(xiāo),企業(yè)暫未支付款項(xiàng),如何掛賬
郭老師
2023 12/28 10:30
借管理費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款次年支付,借其他應(yīng)付款貸銀行房款。
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