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老師您好,這個月多繳的稅款賬務怎么處理呢?(一般納稅人)
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速問速答掛在賬上,以后月份抵減
2023 12/26 16:46
84785031
2023 12/26 16:49
是這樣的,公司上個月開了票并且也繳了稅款,這個月又紅沖了,那紅沖的發(fā)票不是負數(shù)嗎?那銷項額怎么弄?
84785031
2023 12/26 16:51
像這個我月末應該怎么處理呢?分錄該怎么寫啊
家權老師
2023 12/26 16:53
正常申報就是了哈,分錄就是那樣子做
84785031
2023 12/26 16:54
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785031
2023 12/26 16:55
那結(jié)轉(zhuǎn)不是變化負數(shù)了嗎?
家權老師
2023 12/26 16:58
負數(shù)就是留底的稅了
84785031
2023 12/26 17:00
那最后用那個科目結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
家權老師
2023 12/26 17:01
可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,實在結(jié)轉(zhuǎn)就看應交稅費-未交增值稅的余額
84785031
2023 12/26 17:03
那就是未交增值稅變負數(shù)就可以了是嗎?
家權老師
2023 12/26 17:07
是的,就是那個意思的啊
84785031
2023 12/26 17:10
那我月需要交的增值稅就因未交增值稅沖嗎?那分錄怎么做呢?老師可以寫一嗎?
家權老師
2023 12/26 17:13
以后結(jié)轉(zhuǎn)要交的增值稅直接就抵減了
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