問(wèn)題已解決

單位抵賬了一些食用油,用于職工福利和送禮,怎么記賬?借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)對(duì)嗎?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2018 03/12 16:23
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借:管理費(fèi)--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2018 03/12 16:25
84785007
2018 03/12 16:33
抵債的單位給開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 銷(xiāo)售的時(shí)候已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)票了
張艷老師
2018 03/12 16:38
抱歉,我理解錯(cuò)了, 借:管理費(fèi)--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785007
2018 03/12 16:38
我覺(jué)得是:收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 發(fā)福利借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)福利時(shí) 是不是這樣 ?
張艷老師
2018 03/12 16:40
您最后一筆分錄不應(yīng)該有應(yīng)收賬款的。
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