問題已解決
老師,請問下勞務(wù)派遣公司差額征稅,普票未達30萬,稅額是直接記入營業(yè)外收入嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
不是,先計入應(yīng)交稅費里面
然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023 12/25 15:41
84784954
2023 12/25 15:58
如果是一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,支付給勞務(wù)派遣員工工資(抵扣額)開的是5個點普票,這個稅費記入哪里
小菲老師
2023 12/25 15:59
同學(xué),你好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784954
2023 12/25 16:08
記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 后轉(zhuǎn)到哪里,因為這部分是不用交稅的
小菲老師
2023 12/25 16:10
同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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