問題已解決
老師,勞務(wù)派遣公司開也差額征稅發(fā)票可以直接按票面金額及稅額做賬嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 差額計稅的賬務(wù)處理
借:財務(wù)費用、主營業(yè)務(wù)成本等
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)(一般納稅人,一般計稅方法)
應(yīng)交稅費——簡易計稅(一般納稅人,簡易計稅方法)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)
2023 09/13 11:03
84784957
2023 09/13 11:09
老師,我是勞務(wù)派遣公司是開出發(fā)票的一方,開的是差額征稅發(fā)票
易 老師
2023 09/13 11:12
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
差額借: 主營業(yè)務(wù)成本等
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)(一般納稅人,一般計稅方法)
應(yīng)交稅費——簡易計稅(一般納稅人,簡易計稅方法)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
貸: 應(yīng)付賬款等)
84784957
2023 09/13 11:17
我們是一般納稅人,勞務(wù)派遣是按簡易計稅方法,
84784957
2023 09/13 11:18
你第二步是什么意思呀
易 老師
2023 09/13 11:24
同學(xué)您好,確定收入后,差額記成本,沖減可以抵扣的進項影響數(shù)
84784957
2023 09/13 11:39
老師,開也人力資源發(fā)票21000元,支付員工工資18240,我按如下做行不:借;應(yīng)收賬款 21000 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費--簡易計稅 1000 ;2、計提成本:主營業(yè)務(wù)成本17371.43 應(yīng)交稅費-簡易計稅868.57 貸:主營業(yè)務(wù)成本18240. 3、交稅時:借應(yīng)交稅費--簡易計稅 131.43 貸;銀行存款 131.43
易 老師
2023 09/13 11:44
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
84784957
2023 09/13 11:47
老師,可有的人做此筆業(yè)務(wù)直接按票面金額做會計分錄 的,如;借應(yīng)收賬款21000 貸:20868.57 應(yīng)交稅費--簡易計稅 131.42這種方法也行,對不
84784957
2023 09/13 11:47
貸:主營業(yè)務(wù)收入20868.57
易 老師
2023 09/13 12:02
同學(xué)您好,這樣不直觀對應(yīng)關(guān)系不便復(fù)核
84784957
2023 09/13 12:20
老師我有個迷惑,如果按發(fā)票金額做賬主營業(yè)務(wù)收入為20868.57元,如果按正規(guī)做法主營業(yè)務(wù)收入為20000元,這種差別怎么解釋呀
易 老師
2023 09/13 12:24
相差的這個稅額,通過減免處理
84784957
2023 09/13 14:14
老師的意思相差的主營業(yè)務(wù)收入還有做一個分錄,對不。那要怎么做呀。
易 老師
2023 09/13 14:37
同學(xué)您好, 人力資源發(fā)票21000元,支付員工工資18240,我按如下做行不:借;應(yīng)收賬款 21000 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費--簡易計稅 1000 ;2、計提成本:主營業(yè)務(wù)成本17371.43 應(yīng)交稅費-簡易計稅868.57 貸:應(yīng)付職工薪酬18240. 3、交稅時:借應(yīng)交稅費--簡易計稅 131.43 貸;銀行存款 131.43
增值稅差額征稅收入少計1000,成本少計868.57, 影響131.43交稅
84784957
2023 09/13 14:48
老師,是的。因為本人剛接觸此行業(yè),有個會計是直接用開出差額征稅發(fā)票的金額與稅額做賬,那第一步;借:應(yīng)收賬款21000 貸:20868.57 應(yīng)交稅費--簡易計稅 131.43;2、如果按這種做與咱們的做法,不含稅銷售額是不一樣的,這個要怎么理解呀。(真的謝謝老師,那么耐心指教,因我沒做過看到有些人要這么操作,可就理解不了不含稅銷售額是不一樣的。)銷售額不一樣,附表一及主表上的簡易辦法計稅銷售額肯定就不一樣呀
易 老師
2023 09/13 15:04
同學(xué)您好, 他這個是 倒推的,以外賬要交稅倒擠差額做收入,正規(guī)的做法是要確認不含稅銷售額,這樣才是規(guī)范的
84784957
2023 09/13 15:11
老師,為什么開票系統(tǒng)開了差額征稅發(fā)票后,系統(tǒng)自動推送到附表一的銷售額是2086.57,那我們申報時是要重新填寫成20000萬元,對不
易 老師
2023 09/13 15:14
你好,不 要的,這種情況 不要的,按差額征稅,不需要改成收入
84784957
2023 09/13 15:22
那申報表不含稅銷售收入為20868.57而賬面上的收入是20000元,賬表都不一樣呀
易 老師
2023 09/13 15:37
申報表沒有說一定要保持一致。特殊情況是不一致的。
閱讀 279