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老師保險理賠回來的款怎么賬務處理?

84784952| 提問時間:2023 12/25 11:05
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
借:銀行存款 貸:其他應收款 當時肯定掛了其他應收款,款回來了就這樣入賬。
2023 12/25 11:07
84784952
2023 12/25 11:10
之前的會計放到其他應付款了,一直怕在賬上?,F(xiàn)在其他應付款,在資產(chǎn)負債表里是負數(shù)。我該怎么調(diào)整賬呢
艷民老師
2023 12/25 11:14
那就這樣做分錄,把往來科目沖平即可。 借:銀行存款 貸:其他應付款
84784952
2023 12/25 11:17
老師為什么其他應付資產(chǎn)負債表是負數(shù)呢
84784952
2023 12/25 11:21
老師您看一下,我發(fā)您的圖片
艷民老師
2023 12/25 11:22
因為他是貸方余額的一個科目,負債,但因為你做了其他應付款的借方,所以是負數(shù)
84784952
2023 12/25 11:30
我怎么調(diào)整呢?稅務局不讓負數(shù)。
艷民老師
2023 12/25 11:34
在做資產(chǎn)負債表時,把賬面借方余額的客商的金額相加,放在報表中的其他應收款中,報表中的其他應付款只反映賬面是貸方余額的客商金額。這屬于報表填報的問題,手動修改。不調(diào)整賬面哦,只調(diào)報表。
84784952
2023 12/25 11:39
資產(chǎn)負債表里左邊其他應收32萬,資產(chǎn)負債表右邊什么減少了
84784952
2023 12/25 11:39
資產(chǎn)負債表,我怎么才能平了呢
艷民老師
2023 12/25 11:44
左邊其他應收款金額:其他應收款本身的金額+其他應付款科目中的借方余額 右邊其他應付款金額:其他應付款科目中的貸方余額
84784952
2023 12/25 11:45
好的老師,明白了,謝謝
艷民老師
2023 12/25 11:47
祝您學習愉快,給老師五星好評哦
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