問題已解決
老師,我在年初時開具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票,我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,超過30萬需要補(bǔ)稅
2023 12/25 08:35
84785008
2023 12/25 09:09
老師,那我還開一個免稅的負(fù)數(shù)90萬呢
郭老師
2023 12/25 09:09
負(fù)數(shù)的90萬,你應(yīng)該開免稅的稅率呀。
84785008
2023 12/25 09:11
是呀,我開的免稅的,小規(guī)模,1月開免稅負(fù)數(shù)90萬,3月開稅率是1的35萬,這樣我3月末怎么申報第一季度的增值稅呢
郭老師
2023 12/25 09:12
第一行和第三行填寫35萬,然后第12行填寫負(fù)數(shù)90萬
郭老師
2023 12/25 09:12
你這90萬本來就沒有交稅,你還想抵扣這個35萬嗎
郭老師
2023 12/25 09:12
我們這邊稅務(wù)局是不同意的
84785008
2023 12/25 09:12
不讓填寫負(fù)數(shù)
郭老師
2023 12/25 09:15
去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表申報
閱讀 105