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老師,請問待處理財(cái)產(chǎn)損益借方余額年底怎么調(diào)平?會計(jì)分錄是什么

84784990| 提問時(shí)間:2023 12/21 12:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
分錄 如下(以庫存商品為例): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用
2023 12/21 12:28
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