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增值稅申報(bào)表即征即退項(xiàng)目上期留抵稅額有13.46元該怎么做賬務(wù)處理呢

84785042| 提問時(shí)間:2023 12/18 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 12/18 14:44
郭老師
2023 12/18 14:45
不,未交增值稅,在借方有余額表示留底。
郭老師
2023 12/18 14:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
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