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用銀行存款付了一些買配件的款,付給個(gè)人的,沒票進(jìn)來,應(yīng)該怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:2023 12/15 13:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正常計(jì)入成本費(fèi)用,這是不能稅前扣除
2023 12/15 13:24
84785037
2023 12/15 13:27
可以做其他應(yīng)收款嗎
東老師
2023 12/15 13:27
這個(gè)不能一直掛在其他應(yīng)收款的
84785037
2023 12/15 13:32
老師如果要掛是掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款,我有點(diǎn)分不清
東老師
2023 12/15 13:32
你們先把錢付出去的是記入到其他應(yīng)收款呢
84785037
2023 12/15 13:35
老師都付了,為什么要記其他應(yīng)收呢
東老師
2023 12/15 13:36
就等于是暫時(shí)付出去的一樣,將來還要收回來,所以基礎(chǔ)的其他應(yīng)收
84785037
2023 12/15 13:39
但我們沒票進(jìn)來,款已付,不是像應(yīng)付賬款一樣,只是轉(zhuǎn)的個(gè)人,就其他應(yīng)付款,是這樣理解嗎
東老師
2023 12/15 13:40
對他這個(gè)不是技術(shù)的其他應(yīng)付款對,他這個(gè)不是基礎(chǔ)的其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款是你別人把錢給你的時(shí)候,你再記入到其他應(yīng)付款
84785037
2023 12/15 16:56
但這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際是需要支付的
東老師
2023 12/15 16:57
對呀,你這個(gè)不是實(shí)際付給別人了嗎?但是不是還沒開票嗎?所以記住的其他應(yīng)收款
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